Приложение № 3

О Т Ч Е Т

за разхода по функции по бюджета

на Община Враца за 2004 година

Наименование на параграфа

Първона-чален план всичко

Уточнен план всичко

Отчет всичко

В това число:
Държавни дейности Общински дейности

Първо начален план

Уточнен план

Отчет

Първона-чален план

Уточнен план
Отчет

 

І. Общи държавни служби

2 1 6 1 4 56

2 2 5 0 4 37

2 0 47   546

1 159 656

1 204 730

1 040 501

1 0 0 1 8 00

1 0 4 5 7 07

1  007 045

1. Общинска администрация

1 926 632

2  028 6 13

1  881 670

1 159 656

1 204 730

1 040 501

766 976

823 883

841 169

2. Общински съвет

234 824

221 824

165 876

     

234 824

221 824

165 876

ІІ. Отбрана и сигурност

89 502

203 120

161 822

89 502

203 120

161 822

     

1. Отбрана

52 064

160 155

133 338

52 064

160 155

133 338

     

2. Полиция, вътр. ред и сигурност

37 438

42 965

28 484

37 438

42 965

28 484

     

ІІІ. Образование

9 820 382

11 959 141

11 520 358

9 122 200

10 071 470

9 676 835

698 182

1 887 671

1 843 523

1. Целодневни детски градини

2 526 086

3 918 608

3 855 680

1 853 464

2 063 039

2 058 052

672 622

1 855 569

1 797 628

2. Общообразователни училища

7 113 601

7 832 350

7 373 588

7 113 601

7 832 350

7 373 588

     

3. Общежитие

67 429

76 767

140 449

67 429

76 767

140 449

     

4. д р. дейности по образование

113 266

131 416

150 641

87 706

99 314

104 746

25 560

32 102

45 895

ІV. Здравеопазване

2 845 472

3  509 613

3 448 611

2 660 841

2 945 081

2 903 095

184 631

564 532

545 516

1. ДПФЗС

655 000

733 036

733 036

655 000

733 036

733 036

     

2. ДПЗС

299 805

335 525

335 525

299 805

335 525

335 525

     

3. ДКВЗС

249 458

279 1 7 8

279 1 7 8

249 458

279 1 7 8

279 1 7 8

     

4. ДОЗС

814 590

911 640

911 640

814 590

911 640

911 640

     

5. Детски ясли

574 197

972 831

952 767

439 566

458 299

453 020

134 631

514 532

499 747

6. Др. дейности по здравеопазв.

252 422

277 403

236 465

202 422

227 403

190 696

50 000

50 000

45 769

V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 012 201

2 468 709

2 162 812

557 174

2 010 673

1 698 053

455 027

458 036

464 759

1. Дейности и сл.по соц.подпом.

175 027

178 036

180 816

-

-

-

175 027

178 036

180 816

1.1.Домашен соц. патронаж

152 663

155 672

160 076

-

-

-

152 663

155 672

160 076

1.2.Клубове на пенсионери и инвалиди

22 364

22 364

20 740

 

 

 

22 364

22 364

20 740

2. Прогр. за временна заетост

280 000

1 698 704

1 702 647

-

1 418 704

1 418 704

280 000

280 000

283 943

3. Социални домове

439 692

466 507

176 303

439 692

466 507

176 303

     

4. Дневни центрове

117 482

125 462

103 046

117 482

125 462

103 046

     

VІ. Жилищно строителство благоустрояване, комунално стопанство и опазване ОС

1 663 400

2 078 982

2 355 879

-

-

-

1 663 400

2 078 982

2 355 879

1. Жил.строителство и БКС

242 000

509 468

570 379

     

242 000

509 468

570 379

2. Опазване на околна среда

1 421 400

1 569 514

1 785 500

     

1 421 400

1 569 514

1 785 500

в т.ч.: Озеленяване и чистота

1 295 400

1 443 514

1 662 453

     

1 295 400

1 443 514

1 662 453

VІІ. Почивно дело, култура

1 118 898

1 274 859

1 305 006

689 698

771 885

816 039

429 200

502 974

488 967

1. Дейности по соц. отдих

50 000

50 925

53 922

     

50 000

50 925

53 922

2. Физическа култура и спорт

159 700

176 771

167 281

-

17 071

17 071

159 700

159 700

150 210

3. Туризъм

15 500

15 500

15 487

-

-

-

15 500

15 500

15 487

4. Култура

689 698

754 814

798 968

689 698

754 814

798 968

     

4.1. Читалища

337 145

379 312

379 277

337 145

379 312

379 277

     

4.2. Музей и худ. галерия

193 154

205 934

267 062

193 154

205 934

267 062

     

4.3. Библиотека

159 399

169 568

152 629

159 399

169 568

152 629

     

5. Обр.домове и др. по култура

204 000

276 849

269 348

-

-

-

204 000

276 849

269 348

VІІІ. Икономически дейности и услуги

764 219

1 51 6 6 65

1 53 8   141

- 80

33 463

32 048

764 299

1 48 3   2 02

1 50 6 093

1. Транспорт и съобщения

360 000

648 703

654 709

     

360 000

648 703

654 709

2. Др.дейности по иконом .

404 219

867 962

883 432

- 80

33 463

32 048

404 299

834 499

851 384

2.1. Младежки дом

155 420

198 256

193 514

     

155 420

198 256

193 514

2.2. Диетично хранене

160 020

178 693

180 300

     

160 020

178 693

180 300

2.3. Други по икономиката

88 779

49 1   0 13

509 618

- 80

33 463

32 048

88 859

457 550

477 570

ІХ. Капиталови разходи

471 700

629 117

583 946

119 400

245 285

202 273

352 300

383 832

381 673

Х. Разходи за ДД за сметка на общински приходи

184 092

314 095

285 488

184 092

314 095

285 488

     

Общинска комисия по изборите

-

-

688

-

688

     

Общинска администрация

159 748 

165 213

140 257

159 748

165 213

140 257

     

Предучилищна подготовка

-

17 967

17 967

 

17 967

17 967

     

Общообразователни училища

-

46 712

29 813

 

46 712

29 813

     

Диспансер за псих. заболявания

-

34 459

34 459

 

34 459

34 459

     

Детски ясли

24 344

24 344

18 058

24 344

24 344

18 058

     

Програми временна заетост

-

-

19 253

 

-

19 253

     

Музей и худ. галерия

-

5 400

5 007

 

5 400

5007

     

Библиотеки с регион.характер

-

20 000

19 986

 

20 000

19 986

     

общо разходи по бюджета:

20 131 322

26 204 738

25 409 609

14 582 483

17 799 802

16 816 154

5 548 839

8 404 936

8 593 455

<< НАЗАД