Проект !

Приложение № 9

  П Л А Н

  за разхода по функции по бюджета
на Община Враца за 2005 година

 

Наименование на параграфа

Всичко

В това число:

  Отчет 2004 г. План 2005 г. Държавни дейности Общински дейности
Отчет 2004 г. План 2005 г. Отчет 2004 г. План 2005 г.

 

І. Общи държавни служби

2 0 47   546

2 189 953

1 040 501

1 142 353

007 045

1 047 600

1. Общинска администрация

1  881 670

1 924 953

1 040 501

1 142 353

841 169

782 600

2. Общински съвет

165 876

265 000

 

-

165 876

265 000

ІІ. Отбрана и сигурност

161 822

73 731

161 822

73 731

-

-

1. Отбрана

133 338

35 000

133 338

35 000

-

-

2. Полиция, вътр. ред и сигурност

28 484

38 731

28 484

38 731

-

-

ІІІ. Образование

11 520 358

10 315 625

9 676 835

9 331 325

1 843 523

984 300

1. Целодневни детски градини

3 855 680

2 888 590

2 058 052

1 989 390

1 797 628

899 200

2. Общообразователни училища

7 373 588

7 112 170

7 373 588

7 112 170

-

-

3. Общежитие

140 449

47 597

140 449

47 597

-

-

4. д р. дейности по образование

150 641

143 428

104 746

104 828

45 895

38 600

5. Извън училищни дейности

-

123 840

-

77 340

-

46 500

ІV. Здравеопазване

3 448 611

4 367 805

2 903 095

4 073 505

545 516

294 300

1. ДПФЗС

733 036

1 024 205

733 036

1 024 205

-

-

2. ДПЗС

335 525

456 142

335 525

456 142

-

-

3. ДКВЗС

279 1 7 8

310 651

279 1 7 8

310 651

-

-

4. ДОЗС

911 640

1 628 418

911 640

1 628 418

-

-

5. Детски ясли

952 767

69 6  382

453 020

45 2 082

499 747

244 300

6. Др. дейности по здравеопазв.

236 465

25 2  007

190 696

20 2 007

45 769

50 000

V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

2 162 812

680 499

1 698 053

417 099

464 759

263 400

1. Дейности и сл.по соц.подпом.

180 816

223 400

-

-

180 816

223 400

1.1. Домашен соц. патронаж

160 076

179 200

-

-

160 076

179 200

1.2. Клубове на пенсионери и инвалиди

20 740

23 200

-

-

20 740

23 200

1.3. Общински социал. Комплекс

-

21 000

-

-

-

21 000

2. Прогр. за временна заетост

1 702 647

40 000

1 418 704

-

283 943

40 000

3. Социални домове

176 303

311 226

176 303

311 220

-

-

4. Дневни центрове

103 046

105 873

103 046

105 873

-

-

VІ. Жилищно строителство благоустрояване, комунално стопанство и опазване ОС

2 355 879

2 075 700

-

-

2 355 879

2 075 700

1. Жил.строителство и БКС

570 379

348 200

-

-

570 379

348 200

2. Опазване на околна среда

1 785 500

1 727 500

-

-

1 785 500

1 727 500

в т.ч.: Озеленяване и чистота

1 662 453

1 604 500

-

-

1 662 453

1 604 500

VІІ. Почивно дело, култура

1 305 006

1 159 447

816 039

728 192

488 967

431 255

1. Дейности по соц. отдих

53 922

55 800

-

-

53 922

55 800

2. Физическа култура и спорт

167 281

159 700

17 071

-

150 210

159 700

3. Туризъм

15 487

15 500

-

-

15 487

15 500

4. Култура

798 968

728 192

798 968

-

-

-

4.1. Читалища

379 277

370 037

379 277

370 037

-

-

4.2. Музей и худ. галерия

267 062

194 530

267 062

194 530

-

-

4.3. Библиотека

152 629

163 625

152 629

163 625

-

-

5. Обр. домове и др. по култура

269 348

200 255

-

-

269 348

200 255

VІІІ. Икономически дейности и услуги

1 538 141

1 082 500

32 048

-

1 506 093

1 082 500

1. Транспорт и съобщения

654 709

421 700

-

-

654 709

421 700

2. Други дейности по иконом.

883 432

660 800

32 048

-

851 384

660 800

2.1. Младежки дом

193 514

159 800

-

-

193 514

159 800

2.2. Диетично хранене

180 300

165 600

-

-

180 300

165 600

2.3. Други по икономиката

509 618

335 400

32 048

-

477 570

335 400

ІХ. Капиталови разходи

583 946

1 700 933

202 273

529 800

381 673

1 171 133

Х. Резерв за непредвидени и неотложни разходи

-

 

370 000

-

 

-

 

-

 

370 000

ХІ. Разходи за ДД за сметка на общински приходи

285 488

 

203 353

285 488

 

203 353

-

 

-

Общинска комисия по изборите

688

-

688

-

-

-

Общинска администрация

140 257

182 645

140 257

182 645

-

-

Предучилищна подготовка

17 967

-

17 967

-

-

-

Общообразователни училища

29 813

19 708

29 813

19 708

-

-

Диспансер за псих. заболявания

34 459

-

34 459

-

-

-

Детски ясли

18 058

1 000

18 058

1 000

-

-

Програми временна заетост

19 253

-

19 253

-

-

-

Музей и худ. галерия

5 007

-

5007

-

-

-

Библиотеки с регион.характер

19 986

-

19 986

-

-

-

общо разходи по бюджета:

25 409 609

 

24 219 546

16 816 154

 

16 499 358

8 593 455

 

7 720 188

 

<< НАЗАД